老师,平时支付那些未开票的货款。这些未开票货款,一般都是下个月才能开票。
①那我可以在支付时,做分录借:应付账款-暂估户-A公司,贷:银行存款。
②然后暂估入库时,借:库存商品-B产品,贷:应付账款-暂估户-A公司。
③后面发票到了就红冲暂估,借:应付账款-暂估户-A公司,贷:库存商品-B产品。
④重新入库,借:库存商品-B商品,借:应交税费-进项,贷:应付账款-暂估户-A公司。
这样是可以的吗?
问题已解决
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#实务#
84785046 | 提问时间:04/10 17:04
你好 这个是对的呀 你的分录没问题的
04/10 17:04
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