问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
你好,3月份的时候 修改了2023年12月份的增值税报表,做的进项税额转出,转出的增值税补缴税款了,也缴纳了2个月的滞纳金,但是并未收到销售方的负数发票,只是做的进项税额转出更正申报的12月份的报表 然后交的税款 滞纳金 这种情况怎么做分录呀?
84785033 | 提问时间:04/10 15:03
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问去年收到发票的时候分录怎么写的? 什么原因要进项税额转出
04/10 15:04
16条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取