请问,我们公司去年申报增值税的时候,加计抵减是按10%抵减来申报的,今年税局通知只能按5%加计抵减,在3月份的时候去更改了申报表,又补缴了2万多的增值税这些,这个我应该怎样做账合适
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#实务#
84785023 | 提问时间:04/09 15:34
借,应交税费,未交增值税。贷,银行存款,借,利润分配,未分配利润。贷,应交税费,未交增值税。
04/09 15:35
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