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23年12月预提的费用,24年1月支付了这笔费用,并且收到发票了,我做账应该做在23年12月份还是24年1月份呢?
84784963 | 提问时间:04/07 13:43
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你可以1月红冲预提的然后按发票做分录
04/07 13:45
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