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#实务#
老师你好,22年有一笔暂估的费用,23年发票才回来,跨年了,这样的话会计分录该怎么处理呢?
84784960 | 提问时间:04/04 12:36
高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,收到发票冲暂估 借:管理费用等 负数 贷:应付账款 暂估 负数 借:管理费用 应交税费 增值税 进项 贷:应付账款
04/04 12:37
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