老师您好,请问我们公司3月支付了水电费2000元,收到发票1200元,但是剩下的800元发票是在4月开进来的,那3月收到发票如何做账?4月如何做账?
问题已解决
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#实务#
84785001 | 提问时间:04/03 12:38
同学,你好
借:管理费用 1200
预付账款800
贷:银行存款 2000
借:管理费用 800
贷:预付账款800
04/03 12:39
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