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#实务#
老师您好,请问我们公司3月支付了水电费2000元,收到发票1200元,但是剩下的800元发票是在4月开进来的,那3月收到发票如何做账?4月如何做账?
84785001 | 提问时间:04/03 12:38
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:管理费用 1200 预付账款800 贷:银行存款 2000 借:管理费用 800 贷:预付账款800
04/03 12:39
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