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#实务#
1月份做了一笔借:周转材料入库,贷:应付账款暂估的分录,3月份发票开出来了要怎么做账
84785032 | 提问时间:04/02 09:56
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 先把之前的暂估分录红冲,借:应付账款—暂估,贷:周转材料 然后根据发票入账,借:周转材料,贷:应付账款  等科目 
04/02 09:56
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