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#实务#
老师我们是人力资源差额征税的公司,收到代客户缴纳的社保款,还没有开发票,怎么做账,发票次月开的时候又怎么做账
84784952 | 提问时间:04/02 09:29
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——增值税 借:主营业务成本 应交税费——增值税(销项税额抵减) 贷:应付工薪酬
04/02 09:33
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