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#实务#
我是销售方 只应收9千 结果我给对方开了一万的发票 对方也付了一万 多付的一千要挂账 请问怎么账务处理
84784999 | 提问时间:04/01 19:48
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!其实这个你应该开红字发票冲减,然后再开个9000的 然后再将1000计入预收账款 借银行存款 10000 贷应收账款9000 预收账款1000
04/01 19:50
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