我是销售方 只应收9千 结果我给对方开了一万的发票 对方也付了一万 多付的一千要挂账 请问怎么账务处理
问题已解决
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#实务#
84784999 | 提问时间:2024 04/01 19:48
你好!其实这个你应该开红字发票冲减,然后再开个9000的
然后再将1000计入预收账款
借银行存款 10000 贷应收账款9000 预收账款1000
2024 04/01 19:50
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