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#实务#
请问老师,计入成本的业务招待费在企业所得税汇算清缴时怎样填列?
84785018 | 提问时间:04/01 19:01
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,业务招待费支出:第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的业务招待费金额。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的业务招待费支出的金额。第3列“调增金额”填报第1-2列金额。 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。
04/01 19:03
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