您好:请问
业务是23年发生,因为发票是24年1月才回来,做了调整23年的报表,不调整23年的账,利润表的成本调大了,利润减少了,那资产负债表该怎么调平余额与利润表一致呢?
因为发票是24年1月回来的,做了如下分录可以吗:
借:以前年度损益调整
应交税费-进项税
贷:应付账款
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84784976 | 提问时间:03/29 15:12
你好!
1~首先:以前年度损益调整还需要结转到利润分配-未分配利润
2~是说资产负债表未分利润期末减期初不等于本年利润是吗?本年度内会一直有这个差额
03/29 15:15
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