问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,外贸企业23年报关出口,发票1月份才开,如果按出口日期确认收入,那要在23年12月申报增值税无票收入,那我24年实际开票了是不是要把之前23年的无票收入红冲更正申报?可以跨年红冲收入增值税申报吗
84784990 | 提问时间:03/27 16:56
丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!增值税申报1月份无票收入那里填写负数,开票那里填写正数,一正一负,不影响1月份的增值税的
03/27 16:58
8条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取