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#实务#
老师,我年报里面有业务招待费是30000元,其中有10000元没有票,我四季度报税时候,也是按照30000元支出报企业所得税。现在我要报年报,那我的纳税调整里面,业务招待费账载金额我是填写20000元,然后税收金额12000元,调增加8000元吗??
84784952 | 提问时间:03/27 16:05
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
业务招待费账载金额我是填写30000元,然后税收金额12000元,调增加18000元吗??
03/27 16:06
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