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#实务#
我现在把前期付款的费用都录进系统了,没发票的暂时挂了往来,现在没啥思路了,怎么办?
84785021 | 提问时间:03/27 11:33
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,我们记账对的呀,来发票把以前那个分录红冲了,再按发票的金额做分录就好, 不过这个暂估的费用,在年度汇缴前要来发票哦,不然要纳税调增的
03/27 11:39
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