老师,我23年1月红冲了一笔22年的发票1000元,然后又重新开具1006元,然后23年一季度增值税应该按那个金额报?收入1000已经在22年做账了,企业所得税算收入我应该怎么搞?
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#实务#
84785003 | 提问时间:2024 03/21 18:21
你好,其他的业务没有的情况下,你的销售额6
2024 03/21 18:22
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