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#实务#
老师,原材料暂估已经领用,现在回票冲暂估,应付账款-暂估为负数了,怎么处理
84784959 | 提问时间:03/19 17:37
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不会呀,我们暂估时 借:原材料 贷:应付账款-暂估 收到发票时 借:原材料(负) 贷:应付账款-暂估(负) 再按发票 借:原材料 进项税 贷:应付账款 您看上面分录 应付账款-暂估是一正一负,平了,不可能是负
03/19 17:39
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