老师,原材料暂估已经领用,现在回票冲暂估,应付账款-暂估为负数了,怎么处理
问题已解决
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#实务#
84784959 | 提问时间:03/19 17:37
您好,不会呀,我们暂估时
借:原材料 贷:应付账款-暂估
收到发票时
借:原材料(负) 贷:应付账款-暂估(负)
再按发票
借:原材料 进项税 贷:应付账款
您看上面分录 应付账款-暂估是一正一负,平了,不可能是负
03/19 17:39
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