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#实务#
老师 我们的上游公司2021年和2022年付了我们250万,当时有80万我们没给开票,但是我们以无票收入申报了增值税;现在上游公司找我们要80万的发票,请问 ,这个怎么处理?
84785002 | 提问时间:03/15 09:47
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 正常开具 做账的时候,先红冲之前的无票收入,再根据发票重新做
03/15 09:48
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