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#实务#
20的发票开错,税务让我们红冲重开,对方也已经抵扣,增值税税率之前开的是16%,现在开的是13%差额怎么处理?怎么做账?
84784959 | 提问时间:03/14 16:17
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,然后应交税费月末结转到转出未交增值税也可以不用结转主营业务收入结转到本年利润。
03/14 16:18
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