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#建筑#
老师 ,以前年度开了票的工程款,现在到账。原来会计挂账很乱,往来都冲平了,现在到账这笔工程款怎么做账呢?
84784984 | 提问时间:03/14 10:15
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
当确认款项来源并重新建立挂账时: 借:应收账款/预收账款 贷:以前年度损益调整(或根据实际情况选择其他合适的科目) 当工程款到账时: 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款 调整以前年度损益:由于涉及到以前年度的损益,可能需要进行相应的调整。这通常涉及到“以前年度损益调整”科目,确保以前年度的财务报表准确反映实际情况。
03/14 10:18
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