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老师,21年度有留底退税5.1万,已退还公司。这个月申报增值税5.8万,增值税没变,但是附加税系统自动扣除5.1万的差额为基数算的附加税,这合适吗
84784976 | 提问时间:03/14 09:57
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
留底退税是指企业之前多缴的增值税可以在后续期间抵扣应纳税额。当您收到留底退税时,这实际上是对您之前多缴的增值税的返还。 对于附加税的计算,它通常是基于实际应缴纳的增值税额来确定的。如果留底退税已经退还给您,那么理论上这部分金额不应该再被计入附加税的计算基数中
03/14 10:00
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