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#实务#
去年计提一笔40多万费用,在今年1月份冲红了,借:以前年度损益调整40万,贷:应付账款,利润调增了40万,这个所得税是怎么申报的呢,是在做汇算清缴时补缴这部分所得税吗
84784992 | 提问时间:03/12 19:17
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,是的,在纳税调整明细表费用其他那里纳税调增这个金额就可以了
03/12 19:19
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