老师 好,我想问下我待认证发票跟我账面上的金额不一致,我应该怎么核对比较好!我是12月份开始进项票有部分入了待认证呢
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785001 | 提问时间:03/11 17:08
老师,这个我比对了,金额没问题 ,是我账面上的金额和实际未勾选的对不上
,有什么好方法核对吗,我12月账务有一部分计入了进项,一部分计入了待抵扣
03/11 17:22
相关问答
查看更多最新问答
查看更多如何确定固定资产改良折旧的有效期限? 23小时前