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#实务#
老师,我在23年10月计提了一笔未交增值税,11月实际交税的时比计提的多交了,导致现在未交增值税科目贷方有负数余额要怎么处理
84784955 | 提问时间:03/09 18:32
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好! 您好! 对于23年10月计提的未交增值税,若11月实际交税时多交导致未交增值税科目贷方有负数余额,应通过会计分录调整。具体为:借:应交税金-未交增值税(负数金额),贷:银行存款或其他应付款等。确保账目准确反映实际交税情况。
03/09 18:34
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