全年开票200万,业务招待费只发生了1200元,年度汇算清缴需要纳税调整吗
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84784999 | 提问时间:03/09 11:27
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
03/09 11:29
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