老师您好!请教一下,我们是建筑工程公司项目,在2023年4月开具了349957元发票,税率是9%,在异地预缴了,在次月5月申报汇缴了,但是6月份接到通知说,工程结算有误多结算了,要把4月开具的发票红冲掉,在开一张正确的276915元,4月份多预缴的税额怎么办,账该怎么做。
问题已解决
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#建筑#
84784983 | 提问时间:03/07 16:17
你好,你问项目所在地税务局那边还能退回吧?或者是你们以后这个项目还有吗
有的话你以后再少交就行。
03/07 16:18
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