按照合同暂估100万成本在23年12月份24年收到发票,12年暂估成本做账是借:工程施工,贷应付账款,24年1月份收到供应商开具100万发票,是不是把之前12月份的账冲了,然后重新做一笔
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84785008 | 提问时间:2024 03/07 10:38
同学你好,您理解正确
2024 03/07 10:39
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