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#实务#
老师请问下,我们是物流公司,但我们卖了一辆车给其他公司,并且也开了一张专票给其他公司,我应该怎样入账?
84784996 | 提问时间:03/01 09:39
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
03/01 09:41
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