老师请问下,我们是物流公司,但我们卖了一辆车给其他公司,并且也开了一张专票给其他公司,我应该怎样入账?
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问题已解决
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84784996 | 提问时间:2024 03/01 09:39
清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
变卖开票
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1%
结转清理余额
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2024 03/01 09:41
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