老师您好!因为这个报表的应收账款是负数,我得给这个报表负数重分类,应该怎么分类呢?
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84785000 | 提问时间:02/28 14:11
你好,可以直接把这个负数放到预收账款里面去,你的应收账款是零,然后你的预收账款期末余额加上469271.14,然后应付账款的这个负数改成零,预付账款期末余额加上855880.08。
02/28 14:12
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