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#实务#
老师我11月的增值税抵扣错成冲红的发票了,正确的未抵扣,现在要更正申报11月的增值税,还要补缴税款和滞纳金,我现在能换其他方式处理吗?
84785010 | 提问时间:2024 02/28 11:25
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好,这个没有其他的好办法。你先跟税务局沟通一下,可以用以后的税款抵扣,不用以后的进项。
2024 02/28 11:27
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