12月做的原材料暂估,成本结转使用了暂估的原材料,1月收到发票比暂估的金额少,12月的暂估做了冲减,那原材料就成负数了,怎么处理?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784981 | 提问时间:02/17 20:52
您好,这个材料领用后入了哪个科目呀,对应科目也要冲减,这样原材料就不为负了
借:生产成本-原材料(负) 贷:原材料(负)
完工库存商品全部卖了的话,主营业务成本对应也要冲减部分
02/17 20:55
相关问答
查看更多最新问答
查看更多CPA广告投放的原理是什么? 5天前