给员工报销车费怎么做账?员工加油费开的普票,开公司了。这怎么做账?
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84784978 | 提问时间:02/12 18:55
你好
当员工因公务出差需要报销车费时,可以根据公司的政策和相关法规进行操作。一般来说,车费报销应该属于差旅费范畴,可以计入管理费用或销售费用中的差旅费科目。
具体做账方法如下:
借:管理费用/销售费用——差旅费
贷:银行存款/库存现金
如果员工先垫付了车费,之后再进行报销,那么可以先将员工的垫付款项记为其他应付款,待员工报销时再冲销其他应付款。
借:其他应付款——员工姓名
贷:银行存款/库存现金
02/12 18:58
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