问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
待抵扣的进项发票账务处理
84785018 | 提问时间:02/11 16:27
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,我们收到的进项税发票比较多,又不想在增值税申报时形成留抵税 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
02/11 16:28
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取