老师问下,我们是生产出口企业,就是比如24.1有留抵税额,当时针对留抵的税额进行了退税。24.2有份增值税申报表那坨 1月的留抵税额还挂起的,当实际已经退了,那么3月报2月的时候增值税那坨留抵是有内销的时候可以抵吗
问题已解决
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#实务#
84785030 | 提问时间:02/03 17:23
不能抵扣的
已经给你们退税了
你这个申报表不对的吧
02/03 17:26
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