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#实务#
请问老师23年12月份计提老板的工资计提是正确的,1月份多发了老板1000快钱,1月份可以做成这样吗?借:应付职工薪酬9000 贷:其他应收款一老板1000贷:银行存款10000 ,下次老板来报销时冲减这个其他应收款 借:XX费用 2000 贷其他应收款一老板1000 银行存款1000
84785031 | 提问时间:02/03 05:17
末燕老师-@#01
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,可以这么做,也可以不通过应付职工薪酬的,直接做到其他应付款,然后拿发票报销就可以
02/03 05:43
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