我公司顶账顶给了人家一辆车,属于固定资产,开具了普通发票,请问怎么做账务处理
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84784950 | 提问时间:01/31 16:25
公司顶账顶给了人家一辆车,属于固定资产,开具了普通发票,账务处理如下:
车辆转出时,将固定资产转入固定资产清理科目,并注销车辆固定资产卡片。
确认顶账金额,与对方签订顶账协议,将顶账金额与车辆转出金额的差额计入当期损益。
收到对方开具的发票,将发票金额与顶账金额核对无误后,确认收入并结转成本。
根据顶账协议和发票等凭证,开具销售发票并计提税金。
01/31 16:27
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