如果进行发票已认证,后期对方又开了负数,我这边报增值税附表二的时候会在那一栏显示
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785019 | 提问时间:01/30 21:56
同学您好,如果对方开了负数发票,通常是因为原发票有误或者退货等情况。您在申报增值税附表二时,需要根据具体情况进行相应的调整。具体来说,您应该在相应栏次内填写正数和负数,以抵消对方的开票金额。
01/30 22:01
相关问答
查看更多最新问答
查看更多