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#实务#
老师,暂估入库已付款怎么做账务处理?
84785045 | 提问时间:01/27 22:28
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:原材料 贷:银行存款 来发票后把上面分录红冲,再按发票入账 借:原材料 进项税 贷:银行存款 2个分录银行存款一正一负,不影响
01/27 22:29
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