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#实务#
老师,我现在收到9月份一张发票,我做账期间是12月份,我现在是反账到9月还是怎么做账呢
84785012 | 提问时间:01/23 17:05
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 这个是要放到12月份的
01/23 17:06
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