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#实务#
已经报了季报和年报了,后面收到了很多是2023年12月所属期的发票(但是开票日期是2024年1月份)要怎么处理呢?记12月还是1月份?
84785031 | 提问时间:01/16 18:13
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你还能反结账修改12月份的嘛,然后申报给税务局的也去修改,不能的话你就做到一月份借利润分配未分配利润,贷银行存款等。
01/16 18:14
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