老师我们是建安行业涉及到异地预交的情况,我们是11月开票然后在12.15前预交税款,比如当月账本是11月应交税费1000元,但是实际在申报11月税款的时候已经在12月交了预交的税款了,这样会产生一个账本和电子税务的不一致,得等到12月银行对账单出来,才能把预交税款的账做平,这样是正常的把
问题已解决
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84785015 | 提问时间:01/15 13:26
你好,11月份儿就不要做,你在12月份交的,在12月份借应交税费,预交增值税,贷银行
01/15 13:28
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