问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
一般纳税人,企业在6月份认证抵扣了一张专票,在入账时发现已作废,在12月发现6月增值税申报表和财务报表对不上,并在12月申报增值税时做了进项税额转出,现在的问题是,6月申报表有认证这笔数据并抵扣了,但是账上未做这一笔数据,在12月的进项税额转出这一笔怎么进行账务处理呀
84785023 | 提问时间:01/14 17:17
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 补做一笔进项税转出 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
01/14 17:18
4条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取