们是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才开票了,能把这个1月的发票插到12月去作为2023年的成本吗?怎么做暂估的会计分录?付款不是暂估
问题已解决
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#实务#
84785046 | 提问时间:01/12 11:37
同学,您好!12月份付材料款的时候就要暂估,借:原材料,贷:应付账款(暂估),等到1月份收到发票冲一下再做个正数就可以了
01/12 11:41
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