老师,请问,我们11月份抵扣了一张进项,然后12月对方要做折让,让我们填一张红字信息表发给对方,我当时账上没有做任何处理,然后等1月报税的时候,显示我没有填进项转出金额,正好是我们12月开红字信息表的税额。然后我就在12月份有用红字信息表做附件,做了一张进项转出和库存冲回。然后今天我们收到了对方根据红字信息表开来的负数发票,开票日期是12月份。那我应该怎么弄这张负票啊?是再入账,还是放到依据红字信息表做附件的那张12月份凭证后面就可以了啊?
问题已解决
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#实务#
84785017 | 提问时间:01/12 11:10
您好,是放到依据红字信息表做附件的那张12月份凭证后面就可以
现在开出红定信息表的当月所属期就要进项转出
01/12 11:12
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