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#实务#
你好,老师,问一下,一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面,月底销项和进项月底无余额,还是这个分录等到年底再结转,平时月底只做借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税。
84784960 | 提问时间:01/11 15:54
venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
对的,同学,你的理解是正确的
01/11 15:55
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