问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
我们公司预收租户的电费,每月5号统一去电业局交电费。预收的分录:借:银行存款 贷:预收账款。交电费的时候,借:管理费用 贷:银行存款,这样对不对?如果对的话,“预收账款”科目怎么冲减?
84784964 | 提问时间:2018 03/20 13:02
阳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,交电费时:借:管理费用 预收账款 贷:银行存款
2018 03/20 13:03
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取