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#实务#
我方已抵扣了张进项发票,但发现该发票备注里有误,该发票要红冲。我是购方,现采用数电开具;而对方是纸质发票,该红字发票该如何开具,我方需怎样操作?
84784947 | 提问时间:01/11 12:28
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
发纳税人在红字发票业务模块点击“红字发票确认信息录入”,进入红字发票确认信息录入界面。 2.在“①选择票据”步骤中,录入查询条件,点击【查询】按钮,查询需要红冲的蓝字发票信息。 3.在查询结果中点击“选择”后进入【红字发票确认信息录入】页面“②信息确认”,需要冲红的蓝字发票信息自动带入到页面。 4.点击【上一步】或“返回重选”,返回到“①选择票据”界面;点击【提交】按钮,跳转到“③提交成功”界面,提示红字发票信息确认单提交成功。
01/11 12:32
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