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#实务#
22年的12月份产生的印花税我在23年1月申报的,直接申报的没有计提,导致23年的税金及附加增加,我今年申报23年的时候需要调整以前年度损益吗
84785013 | 提问时间:01/10 18:25
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 跨年的是用以前年度损益调整
01/10 18:26
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