2023年支付给员工买材料,钱已经支付了,2024年了发票还没有开?怎么操作?
问题已解决
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#实务#
84785037 | 提问时间:01/09 17:28
暂估入库
借;原材料
贷:应付账款-估价-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
01/09 17:30
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