用友反年结结转流程?
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84784997 | 提问时间:01/09 16:44
用友反年结结转的流程如下:
进入上一年度正常反结账反记账调整业务。
进入新的年度重新结转余额。
请注意,在年度结转之前,需要做好数据备份工作,并确保系统中的数据是完整的。如果已经进行了年结,发现上一年度的账目有错误,需要先把结转后的账套删除,然后重置年结标志,修改上年业务后,重新进行年度结转。
01/09 16:47
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