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#实务#
老师,我2023年12月暂估10万元,那我2024年3月份收到发票,(暂估分录:借主营业务成本-暂估 10万 贷:其他应付账款 10万)分录是怎么做合适?谢谢
84785029 | 提问时间:01/09 13:56
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,是需要冲销,反向这几个
01/09 13:57
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